根据《中华人民共和国审计法》相关规定,温州市审计局派出审计组,自2021年11月1日至12月30日,对温州市国有资本投资运营有限公司(以下简称“市国资运营公司”)2018年至2020年财务收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下: 一、审计评价 审计结果表明,市国资运营公司认真贯彻落实市委市政府重大战略部署,聚焦主责主业,推进转型升级,为推动国有资本运营公司试点改革做了较大努力。但审计也发现,市国资运营公司在投资管理、经营管理、资金资产管理等方面还存在一些问题,应引起高度重视,认真予以改进和完善。 二、审计发现的主要问题 (一)投资管理方面的问题。一是1只基金落地项目少,投资额仅占实际到位资金13.81%,资金沉淀未发挥效益。二是1只子基金2个投资项目不符合合伙协议约定。三是1只基金本地投资引导效应发挥不充分,存在参股的其他股东先于引导基金退出、基金管理费未按合伙协议约定支付的情况。四是投资控股的1家下属公司效益不佳,违反会计准则提前确认收入,影响国有收益。 (二)经营管理方面的问题。一是1家下属公司委托加工业务已于2020年结束,自营业务难以有效开展,企业可持续经营存在较大困难。二是1家下属公司生产物资采购和废料处置均未按规定程序招标,库存物资出入库单据缺失。三是1家划转单位债权债务清理不及时,存在债权损失风险,牵头负责清算的1家单位部分房产、股权清算工作长期未完成。 (三)资金资产管理方面的问题。一是用于处理员工劳动关系的保证金余额未及时收回。二是部分闲置资金未统筹利用,1家下属公司账户资金月均余额较大,资金存放收益不高。三是14宗房产、1宗土地未办理产权登记,8宗房产未完成产权变更,8处房产长期闲置。 三、审计处理情况及建议 对审计发现的问题,温州市审计局已依法出具了审计报告。 审计建议市国资运营公司推进布局优化,做强做大企业;加强业务管理,强化合规经营;加强资产管理,提高资产效益。 四、审计整改情况 具体整改结果由市国资运营公司自行向社会进行公告。
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