2023年民营企业内部审计交流大会成功举办 |
10月17日至18日,由中国内部审计协会主办、浙江省内部审计协会协办的2023年民营企业内部审计交流大会在浙江嘉兴成功举办。此次大会以“内部审计促进民营企业高质量发展”为主题,旨在通过邀请业内知名专家和实务界的代表共商共研、互学互鉴,促进内部审计提质增效,推动民营企业健康可持续发展。出席大会的嘉宾有:十一届全国政协副主席、审计署原审计长、中国内部审计协会名誉会长李金华;审计署原副审计长、中国审计学会会长孙宝厚;浙江省十二届政协副主席周国辉;中国内部审计协会会长鲍国明;中国华能集团有限公司党组成员、副总经理,中国内部审计协会副会长王文宗;全国政协委员、北京国家会计学院教授、中国内部审计协会副会长秦荣生;雅戈尔集团公司监事长、中国内部审计协会副会长李如祥;浙江省审计厅党组书记、厅长,浙江省审计学会会长白剑峰;浙江省审计厅党组成员、副厅长,浙江省内部审计协会会长叶青;嘉兴市政协副主席徐勇;审计署内部审计指导监督司处长朱江;国务院发展研究中心企业研究室副主任副研究员许英杰,以及来自全国各地民营企业的内部审计代表和各省区市内部审计(师)协会的代表等,共计400余人。 会上,李金华发表了讲话,他首先阐述了毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展的重要意义,充分肯定了民营企业内部审计在推动企业防范风险、提质增效,促进企业健康发展中发挥的积极作用和取得的可喜成绩。他指出,面对当前复杂严峻的国内外形势,内部审计的发展既有机遇也有挑战。所谓机遇,一方面是当前党和国家都高度重视审计监督工作,这给内部审计的发展创造了良好的外部环境;另一方面,越是在各方面风险加剧的情况下,企业领导越重视发挥内部审计的作用。所谓挑战,不言而喻,越是领导重视、越是形势严峻复杂,内部审计作出成绩满足领导要求的难度也就越大。作为民营企业的内部审计,必须做好迎接机遇和挑战的准备,要在取得已有成绩的基础上更加积极有为,不但要帮助企业守住合规经营底线,还要帮助企业统筹好发展与安全,同时也要坚持从实际出发,积极提升自身能力,才能真正发挥作用。民营企业的内部审计尤其强调要树立服务意识,不能以监督者自居,要为企业领导者服好务,为企业实现发展目标服好务。 孙宝厚作了题为“以内部审计高质量发展促进民营企业高质量发展”的讲话。他阐述了审计质量与内部审计高质量发展之间的关系,提出要发挥民营企业内部审计的优势,致力于实现内部审计的高质量发展。他认为,与非民营企业内部审计相比,民营企业内部审计拥有更多的自主性;与外部审计相比,具有离得近看得清的优势;与治理层、管理层相比,处于更基层的位置,能够了解到更多具体情况,更有利于解决信息不对称问题;与其他内部管理监督部门相比,在健全内部控制和风险防范方面,具有独特而不可替代的优势。此外,他还强调要加强领导,健全机制保障,推动民营企业内部审计的高质量发展。 鲍国明在大会致辞中回顾了近年来中国内部审计协会致力于推动民营企业内部审计发展所作的工作,并介绍了召开此次民营企业内部审计交流大会的目的意义和会议的主要内容。她指出,为了推动贯彻落实党和国家促进民营经济发展壮大和加强审计监督工作的有关方针政策、决策部署,回顾总结民营企业内部审计发展取得的成绩、存在的困难和问题,促进民营企业内部审计同业交流和经验分享,更好地发挥内审协会的职业引领作用,也是作为新中国内部审计制度建立40周年的一项纪念活动,协会策划举办了此次交流大会。她对浙江省审计厅、浙江省内部审计协会重视支持内部审计工作,大力推动民营企业内部审计的发展表示赞赏和肯定,并感谢浙江省、嘉兴市审计机关和内审协会给予本次会议召开的大力支持。 白剑峰在致辞中表示,近年来,浙江省审计机关以习近平总书记提出的“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的“三立”总要求为指引,立足经济监督定位,聚焦主责主业,坚持审计项目为王。浙江省审计机关致力于以高质量审计监督服务优化营商环境,致力于构建内部审计服务民营企业高质量发展制度体系,致力于帮助民营企业解决发展中出现的新情况新问题,积极促进浙江省民营企业高质量发展,有力服务共同富裕示范区建设。 秦荣生在会上以“发挥内部审计在促进民营企业可持续发展中的独特作用”为题作主旨演讲,他分析了我国民营企业公司治理中存在的五个方面的问题,即股权“一股独大”、结构不合理,董事会、监事会不规范、职能弱化,董事、监事配备不合理、履职不到位,经理选拔、激励和约束机制不完善,公司履行社会责任不到位。针对上述问题,提出要围绕六个方面建立健全民营企业治理审计:一是公司治理的规范性审计,二是公司伦理道德规范审计,三是公司发展战略规划审计,四是公司薪酬福利政策审计,五是公司财务资源配置审计,六是公司激励约束机制审计。 叶青代表浙江省内部审计协会围绕擦亮“金名片”、下好“先手棋”、打出“组合拳”、彰显“新作为”这一主线,紧扣“浙江以民营企业内部审计高质量发展助力‘两个先行’”这一主题,介绍了浙江省民营企业内部审计发展情况,以及省审计厅和省内审协会推动民营企业内部审计发展的特色经验做法。 大会还邀请到来自国务院发展研究中心的许英杰带来题为“以有力措施支持民营经济发展壮大——对《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》的分析和解读”的专题讲座。 会上,鲍国明、王文宗、秦荣生、李如祥四位中国内部审计协会领导共同为《民营企业内部审计发展情况研究报告(2023)》揭幕。该报告是对2020年以来协会通过召开调研座谈会、实地走访、线上交流、问卷调查等方式开展民营企业内部审计发展情况调研结果的反映,是在协会2013版首次发布《民营企业内部审计发展报告》基础上形成的后续研究成果。该报告梳理了近年来民营企业内部审计工作开展情况,总结了成绩和经验,提出问题和短板,并提出相应对策建议。 除进行大会交流发言外,此次会议还安排半天时间,设置了4个平行分会场,分别以“反舞弊”“数字化转型和创新技术”“风险管理和内部控制”“内部审计提质增效”为主题,邀请了民营企业内部审计实务工作者、高校学者、中介机构的专家等进行了16场演讲,围绕大家关心的问题进行了分享交流。 会议最后一项议程是嘉宾访谈环节,来自民营企业及其内审机构、咨询机构和有关院校的5位嘉宾就“内部审计职业发展趋势和值得关注的问题”与主持人进行了深入交流。访谈嘉宾从各自专业和经验角度,畅谈了民营企业内部审计未来需特别关注的风险,探讨了ESG对内部审计的影响,分享了内部审计数字化转型方面的行业洞见,展望了民营企业内部审计未来发展。 与会代表纷纷表示,此次大会内容丰富、形式多样,为民营企业内部审计人员搭建了交流的平台,通过一天半的学习交流,大家凝聚了共识、启迪了思路、拓展了视野、分享了经验、增进了友谊,感到收获满满。 文字/中国内部审计协会 浙江省内部审计协会 (来源:http://sjt.zj.gov.cn/art/2023/10/19/art_1320647_58902969.html) |