根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,温州市审计局派出审计组,自2024年3月4日至4月26日,对温州理工学院2023年度部门预算执行情况进行了审计,现将审计结果公告如下: 一、基本情况及审计评价 2023年,温州理工学院年初预算40564.93万元,年中追加224.25万元,预算支出39697.96万元,预算执行率97.32%。 审计结果表明,2023年温州理工学院围绕温州市委、市政府的决策部署,积极推进人才培养、学科研究、校园建设等工作,较好地完成了年度预算安排的工作任务。但审计也发现,温州理工学院在预算执行、资产管理、政府采购等方面还存在一些不足,需要改进和完善。 二、审计发现的主要问题 (一)预算执行方面的问题。一是6项预算资金执行率低;二是医务室医疗服务项目未在当年预算安排资金内支付;三是物业管理服务项目监管不到位;四是1项纵向课题经费中列支劳务费。 (二)资金管理方面的问题。1笔往来款长期挂账。 (三)资产管理方面的问题。一是1173项资产未及时入账;二是原温州大学瓯江学院扩建工程未进行竣工决算;三是4项合同履约监管不到位。 (四)政府采购方面的问题。一是6项政府采购招标专家评分出现畸高畸低;二是校医务室外包服务协议履约监管不严。 三、审计处理情况及建议 对本次审计发现的问题,温州市审计局已依法出具了审计报告,并提出进一步规范预算执行、财务管理、完善内控等方面的建议。 四、审计整改情况 具体整改结果由温州理工学院自行公告。
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