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索引号 001008003015025/2024-00032
组配分类 通知公告 发布机构 温州市审计局
成文日期 2024-12-03 公开方式 主动公开
2024年第9号公告:温州市级科技资金专项审计调查结果
时间:2024-12-03 15:09:15 来源:市审计局 浏览次数: 字号:[ ]

根据《中华人民共和国审计法》第二十九条规定,温州市审计局派出审计组,自2024年3月8日至5月10日,对温州市级科技资金的分配管理使用情况进行了专项审计调查,重点审计调查年度为2021年至2023年,现将审计结果公告如下:

一、基本情况及审计评价

2021年至2023年,温州市级财政科技投入366568万元,其中:市本级投入229070万元(归口市科技局管理使用的专项经费107718万元),温州湾新区投入116585万元,海经区投入20913万元。

审计调查结果表明,在市委市政府的正确领导下,市科技局等单位坚持以创新深化为战略核心,聚人才、强创新,加速推进“315”科创体系建设,取得较大成效。但本次调查也发现,相关单位在科创平台建设、科技项目实施管理、专家验收与第三方审核、奖补资金兑现稽核等方面仍存在管理不到位、资金绩效不佳等问题,需要加以改进和完善。

二、审计发现的主要问题

(一)科创举措成效不明显。市科技局对部分新型研发机构认定审核不严格、监管不到位;创新中心部分建设阶段性指标完成滞后;个别重点实验室研究内容相同,重复建设。

(二)科技项目实施管理不到位。47个科技项目立项审核管理不到位,30个项目实施期限和合作单位审批不严格,53个项目结余资金应收未收。

(三)科技项目专家验收管理机制不完善。科技项目验收评价工作实行专家负责制,但市科技局对专家验收工作开展情况缺乏必要的评价,抽查发现9个科技项目验收指标未完成,2个专利产业化项目产值虚报,部分项目验收专家与承担单位存在直接利害关系。

(四)科技项目第三方审核管理机制不完善。科技部门委托第三方对奖补政策进行审核,但未统一审核标准,且未对审核结果进行抽查和评价,抽查发现第三方出具的结果与事实不符、多补错补等问题。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题,温州市审计局已依法出具审计报告,并提出审计建议:一是健全科创平台管理体系;二是提升科技项目管理水平;三是严格把关政策奖补审核。

四、审计整改情况

具体整改结果由市科技局自行公告。


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